сно в кассе что это
Иногда бывает необходимо изменить систему налогооблажения (СНО) на онлайн-кассе, но рядовому пользователю выполнить эту «простую» задачу бывает непросто.
Специально для наших Клиентов мы изготовили короткую инструкцию по изменению системы налогооблажения на ККТ Кассатка.
Для чего нужно вносить изменения в СНО на кассе?
СНО на онлайн-кассе указывается при ее регистрации в ФНС. В каждом чеке отражается СНО, указанная при регистрации или настроенная в онлайн-кассе. Она должна указываться корректно, чтобы со стороны ФНС небыло претензий по неправильной эксплуатации онлайн-кассы.
В процессе работы бывает необходимость изменить СНО. Например Вы перешли на другую СНО, или хотите добавить еще одну СНО на кассе. Бывает такое, что при регистрации была неверно указана СНО, и это требуется обязательно исправить!
Смена СНО станет актуальной для многих предпринимателей и организаций, применяющих спецрежим «единый налог на вмененный доход» (ЕНВД), поскольку скоро эту СНО отменят.
Подготовка онлайн-кассы
Для внесения изменения в настройки кассы Кассатка необходимо ее подготовить.
Первым делом нужно закрыть смену на онлайн-кассе. Нажмите в главном меню на иконку «Смена» → «Закрыть смену»
Внесение изменений в СНО
Для того, чтобы изменить СНО на кассе Касстака сделайте следующее:
1. В главном меню нажмите на иконку «Мастер регистрации» → «Отчет о перерегистрации без замены ФН»
3. Следуйте пунктам меню, проверяя все данные.
4. Укажите нужную СНО. Нажмите кнопку «Далее».
6. Потребуется ввести пин-код Администратора, который указан на 10 странице паспорта ККТ. Должен распечататься отчет об изменениях параметров регистрации.
Если Вы не можете найти пин-код Администратора, можете обратиться к нам в платную техническую поддержку за помощью.
Если касса выдала отчет об изменениях параметров регистрации, то Вы все сделали правильно.
Заявление о перерегистрации в налоговые органы о смене режима СНО подавать не нужно!
Важно! Чтобы в кассовых чеках правильно печаталась система налогообложения необходимо ее правильно указать в карточках товара. Проверить это можно в Личном кабинете на сайте https://kassatka.online/ в разделе Номенклатура. У товаров в поле СНО должна быть указана «По настройке фискального накопителя» (будет печататься СНО указанная при регистрации/перерегистрации) или правильно выбрана конкретная СНО.
Изменение системы налогообложения (СНО) на кассе Штрих-М
В связи с отменой системы налогообложения ЕНВД (единый налог на вмененный доход) с 1 января 2021 года предприниматели озадачились перенастройкой своей онлайн кассы на новую систему налогообложения (СНО).
В данной статье рассмотрим простой способ изменения СНО на онлайн-кассе Штрих-М. Данная инструкция также подойдет для онлайн касс РР, поскольку у них используется для работы драйвер Штрих-М.
Подготовка к смене СНО
Прежде чем приступить к изменению СНО на касса Штрих-М или РР необходимо:
Для дальнейшей настройки необходимо иметь актуальную версию тест драйвера Штрих-М. Актуальная версия на сайте производителя 4.15.0.829 (по состоянию на 01.01.2021).
После установки тест драйвера на компьютере появится утилита Мастер фискализации. Она будет доступна из меню Пуск, также на рабочем столе будет создан ярлык (если при установке была выбрана галочка).
Изменение настроек СНО в онлайн-кассе
Для внесение изменений в СНО онлайн-кассы закройте кассовую программу и тест-драйвера (если они были запущены) и запустите Мастер фискализации. Нажимаем Далее.
В нашем случае используется подключение по RNDIS, настройки будут выглядеть как на картинке. Мастер фискализации кассу обнаружит сам, Вам остается только подтвердить выбор, нажав Далее.
На следующем шаге выбираем «Перерегистрацию без замены ФН» для внесения изменений в СНО и нажимаем Далее.
На следующем шаге выберите тип пользователя (Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель) и нажмите Далее.
Проверяем еще раз данные в мастере фискализации, если все правильно нажимаем Далее.
После нажатия кнопки Далее должен распечататься отчет об изменениях параметров регистрации, в котором должны быть указаны новые СНО. Далее мастер фискализации можно закрыть, изменения в СНО уже внесены в настройки кассы.
Если Вы самостоятельно не можете внести изменения в СНО онлайн-кассы, можете обратиться в нашу платную техническую поддержку. Наши специалисты могут подключиться удаленно через программу Anydesk и помочь с настройкой онлайн-кассы. Стоимость услуги 1000 руб.
Иногда бывает необходимо изменить систему налогообложения (СНО) на онлайн-кассе, но рядовому пользователю выполнить эту «простую» задачу бывает непросто.
Специально для наших Клиентов мы изготовили короткую инструкцию по изменению системы налогообложения на фискальном регистраторе ШТРИХ-М.
Для чего нужно вносить изменения в СНО на кассе?
СНО на онлайн-кассе указывается при ее регистрации в ФНС. В каждом чеке отражается СНО, указанная при регистрации или настроенная в онлайн-кассе. Она должна указываться корректно, чтобы со стороны ФНС небыло претензий по неправильной эксплуатации онлайн-кассы.
В процессе работы бывает необходимость изменить СНО. Например Вы перешли на другую СНО, или хотите добавить еще одну СНО на кассе. Бывает такое, что при регистрации была неверно указана СНО, и это требуется обязательно исправить!
Смена СНО станет актуальной для многих предпринимателей и организаций, применяющих спецрежим «единый налог на вмененный доход» (ЕНВД), поскольку скоро эту СНО отменят.
Подготовка онлайн-кассы
Для внесения изменения в настройки кассы ШТРИХ-М необходимо ее подготовить.
Для работы рекомендуем использовать последнюю версию Тест драйвера Штрих-М (скачать можно по ссылке )
Первым делом нужно закрыть смену на онлайн-кассе. Сделать это можно через вашу кассовую программу.
Если ваша касса передает чеки оператору фискальных данных (ОФД), то после закрытия смены необходимо проконтролировать, чтобы все чеки ушли.
Чтобы это проверить нужно запустить программу «Тест-драйвера ФР». Обычно ее ярлык есть на вашем Рабочем столе, или найдите его в меню «Пуск». Запустиет программу Тест-драйвера ФР, настройте подключение к онлайн-кассе.
В левом меню нужно выбрать пункт «ФН«, далее в верхней части окна вкладку «ОФД«, далее нажать «Получить статус инф. обмена«.
Внесение изменений в СНО
Для того, чтобы изменить СНО на фискальном регистраторе ШТРИХ-М сделайте следующее:
1. Перейдите на закладку «0.11 ФН» → вкладка «Фискализация ФН». Нажмите кнопку «Запрос итогов фискализации«. Данные в окне заполнятся (считаются из кассы).
2. Установите тип отчёта «Отчёт об изменении параметров регистрации ККТ без замены ФН» из раскрывающегося списка.
3. Внимательно проверьте все параметры (ИНН, Тип ИНН, РНМ ККТ, режим работы). В пункте «Тип ИНН» укажите правильное значение (12 знаков для ИП или 10 знаков для юридических лиц).
4. Выберите нужную СНО.
5. Выберете Код причины перерегистрации «Изменение реквизитов пользователя«.
6. Напротив Коды причин. изм. сведений о ККТ нажмите кнопку «. » и выберете из списка «Изменение перечня систем налогообложения, применяемых при осуществлении расчетов» и нажимаем «ОК«.
7. Проверяем еще раз все данные. Если все верно нажимаем сначала «Начать отчет о регистрации» а потом «Сформ. отчет о перерегистрации ККТ«. Касса должна выдать отчет об изменениях параметров регистрации.
Если касса выдала отчет об изменениях параметров регистрации, то Вы все сделали правильно.
Заявление о перерегистрации в налоговые органы о смене режима СНО подавать не нужно!
Что будет, если неверно указали систему налогообложения в кассовом чеке или БСО
Кассовые чеки и бланки строгой отчетности (БСО – далее) после вступления в силу изменений в закон № 54-ФЗ стали содержать много информации. В числе таких сведений – налоговый режим ИП или организации. И возникает вопрос: что будет если фирма неверно отразит налоговую систему в кассовом чеке или в БСО?
Реквизиты в фискальных документах
Под фискальными документами закон № 54-ФЗ понимает кассовый чек и бланк строгой отчетности, которые формируются в электронном виде и (или) на бумажном носителе. При осуществлении расчета пользователь (продавец) обязан покупателю (заказчику) выдать чек (БСО) или переслать его по электронной почте, на абонентский номер покупателя, если иное не предусмотрено законом.
При этом сам кассовый чек (БСО) должен содержать перечень обязательных реквизитов, перечисленных в п. 1 статьи 4.7 закона № 54-ФЗ ( ССЫЛКА ), в частности:
Однако есть условия, при которых некоторые такие реквизиты могут отсутствовать в кассовом чеке (БСО). Закон № 54-ФЗ в своей статье 4.7 допускает исключения, например:
При этом никто не запрещает отражать в кассовом чеке или в БСО дополнительные реквизиты, которые учитывают особенность сферы деятельности, по которой проводятся расчеты (п. 7 статьи 4.7). Это подтверждает и письмо Минфина РФ №03-01-15/47894 от 28 июня 2019.
Таким образом, перечень обязательных реквизитов кассового чека (БСО) – это обязательный минимум, который должен присутствовать на фискальных документах. В его числе сведения о налоговом режиме, применяемом при осуществлении расчетов.
Какой именно налоговый режим нужно указывать в кассовом чеке (БСО)
В п. 1 статьи 4.7 закона № 54-ФЗ четко сказано, что в кассовом чеке (БСО) обязательно указывается « применяемая при расчете система налогообложения ». Такая формулировка свидетельствует, что в чеке (БСО) должен отражаться тот налоговый режим, в рамках которого идет расчет за товары, работы, услуги.
Если фирма совмещает два режима, в процессе расчета придется пробивать на товары, работы, услуги, подпадающие под разные налоговые системы, разные чеки. В каждом из них необходимо указать свою налоговую систему. Их значения представлены в приложении №2 к приказу ФНС РФ № ММВ-7-20/229 от 21 марта 2017 (таблица №9 — ССЫЛКА ).
Чем грозит ошибка в системе налогообложения в кассовом чеке или БСО
Как уже отмечалось ранее, искажение сведений о налоговом режиме наказывается штрафом. КоАП РФ предусматривает ответственность по части 4 статьи 14.5 ( ССЫЛКА ):
Штраф может быть заменен предупреждением.
Почему так важно правильно отражать налоговый режим
Дело не только в штрафе за неверно оформленный кассовый чек (БСО). Согласно п.6 статьи 4.1 закона № 54-ФЗ от вида налоговой системы зависит срок действия ключа фискального признака фискального накопителя:
Неверное применение фискального накопителя – это тоже административное правонарушение, которое наказывается по части 4 статьи 14.5 КоАП РФ. Поэтому важно сразу правильно определиться с налоговыми режимами при проведении конкретных расчетов через онлайн-кассу.
Выводы
Налоговая система, применяемая при конкретном расчете, — обязательный реквизит кассового чека или БСО. Причем, указываться в документе должен только тот режим, который распространяется на реализуемый в данный момент и по данному товару расчет. Если совмещается два режима, на каждый расчет потребуется свой чек (БСО). Стоит заметить, закон № 54-ФЗ допускает отражение в чеке (БСО) только одного вида налогового режима. А вот онлайн-кассу можно использовать при таких совмещениях одну, а не разные.
Если неверно указать налоговую систему в фискальном документе, это наказывается штрафом либо выносится предупреждение. Кроме того, от применяемого режима налогообложения зависит срок действия ключа фискального признака ФН. Использование фискального накопителя со сроком, предусмотренным для другого режима, тоже грозит административным штрафом или предупреждением.
Начинающие предприниматели часто интересуются про кассовый разрыв: что это такое и как снизить такие риски.
Особенности, методики и приемы продаж в сегменте HoReCa.
Настройка работы с двумя СНО
* доступно на тарифах «Лайт»/«Профи»
Работа с двумя системами налогооблажения (СНО) позволяет осуществлять продажи товаров на кассе с применением разных налоговых режимов. В товароучетной системе можно установить («зафиксировать») две СНО, которые автоматически будут отображаться в кассовых чеках при продаже товаров.
⚡ Если необходимо включить выбор СНО при продаже товара на кассе, воспользуйтесь инструкцией. В товароучетной системе настройки не выполняются!
⚡ Настройка с «фиксированными» СНО работает только с кассами на ОС Android.
Как работает
1. Регистрация / перерегистрация ККТ
2. Настройка товароучетной системы
Для выбора доступны режимы:
Общая система налогообложения ;
Упрощенная система налогообложения (Доход) ;
Единый сельскохозяйственный налог ;
Упрощенная система налогообложения (Доход минус Расход) ;
Основная СНО успешно установлена.
Дополнительная СНО успешно установлена.
Настройки завершены. После обмена данными товароучетной системы с кассой система автоматически определит СНО, по которой будет зарегистрирована продажа товара:
— Если СНО в настройках подразделения и карточке товара совпадают, на чеке будет указана
дополнительная СНО ;
— Если СНО в настройках подразделения и карточке товара не совпадают, на чеке будет указана
основная СНО (согласно настройкам организации).